1樓:
應收應付模組反結賬需滿足以下條件才能反結賬成功:
1、不能存在已核銷的單據。
2、單據不能生成憑證。
3、不能進行票據處理。
4、不能進行壞賬處理。
關於金蝶k3應收應付系統
2樓:總是被增長
首先在發票處理裡錄入發票,生成憑證:借:庫存商品 應交稅費 貸:應付賬款-客戶;
其次在結算中做預付衝應付,生成憑證:借:應付賬款-客戶 貸:預付賬款-客戶。
3樓:朩ふ晗
首先bai,在應付款管理du--付款---做一張付款單據(根據你zhi
收到的原始單據dao),
然後回在憑證管理裡找到付款單生成
答憑證,如果憑證生成失敗,就說明你的憑證模版有問題,需要重新設定,在設定完模版之後,一定要把它設成預設模版(工具欄裡的編輯選單),以免生成憑證時再出現錯誤,現在把剛才做的付款單生成憑證,就是你想要的憑證了!
4樓:匿名使用者
是付款單生成憑證,還是發票生成憑證。在憑證模板裡。[email protected]
5樓:匿名使用者
你這個就是複式分錄吧
金蝶k3財務初始化問題
6樓:匿名使用者
樓主,你好!如下一次回答你的三個問題。
第一,總賬的期初錄入是在【系統設定】回→答【初始化】→【總賬】→【科目初始資料錄入】錄入總賬期初資料的。哪些科目要錄入資料,哪些科目是沒有餘額的,這個需要公司財務部提供給你。如果,不是年初啟用賬套,需要錄入年初餘額,以及科目的借貸方累計發生額。
第二,應收、應付的期初錄入是在【系統設定】→【初始化】→【應收(或者,應付)】→各業務單據,錄入應收款管理期初資料。具體單據你可以參考下圖。
第三,總賬和應收應付對賬,需要在系統設定中設定相應引數,參見下圖
7樓:狂魔崛起
第一個問題,就是你們公司提前準備好的,需要錄入什麼資料就錄入什麼資料,就是在基礎資料初始化裡面錄入,初始資料,資產類一般有餘額
第二個問題和第一個錄入的方式是一樣的
在應收應付下面有對賬按鈕,你看下
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