1樓:度小滿有錢花
企業所得稅分月或者分季預繳,應當自月份或者季度終了之日起15日內,向稅務機關報送預繳企業所得稅納稅申報表,預繳稅款。企業應當自年度終了之日起5個月內,向稅務機關報送年度企業所得稅納稅申報表,並彙算清繳,結清應繳應退稅款。
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另外,企業在報送企業所得稅納稅申報表時,應當按照規定附送財務會計報告和其他有關資料。
2樓:
1、辦理完稅務登記證的次月申報期內就要進行增值稅納稅申報;
2、可以先註冊網上辦稅大廳,然後攜帶以下資料辦理開通網上申報功能。
(1)網路申報方式申請。
一、納稅人應提供主表、份數
《網上納稅申報協議書》,1份
二、納稅人應提供資料
無三、稅務機關承諾時限
提供資料完整、填寫內容準確、各項手續齊全,符合條件的當場辦結。
四、辦理部門
主管稅務機關辦稅服務廳
(2)授權(委託)劃繳協議。納稅人需要實時扣稅業務時,可分別與稅務機關、銀行簽定《授權扣款協議》及《委託扣款協議》,明確稅款扣繳的權利和義務,稅務機關發起三方協議驗證,驗證成功後,納稅人方能實現實時扣稅業務。
一、納稅人應提供主表、份數
申請:《授權扣款協議》,1份
《委託扣款協議》,1份
二、納稅人應提供資料
申請:1. 經辦人身份證明;
2. 《授權扣款協議》及《委託扣款協議》
三、稅務機關承諾時限
提供的資料完整、填寫內容準確、各項手續齊全的,當場辦結。
四、辦理部門
主管稅務機關辦稅服務廳
新開的公司,需要去稅務局辦理網上申報的業務,我去稅務大廳的話應該帶哪些手續去辦呢。去的是地稅。
我公司3月份成立,現在還沒有營業收入,那還用申報企業所得稅嗎?要的話什麼時候申報?
3樓:
《中華人民共和國企業所得稅法》第五十四條 企業所得稅分月或者分季預繳。
企業應當自月份或者季度終了之日起十五日內,向稅務機關報送預繳企業所得稅納稅申報表,預繳稅款。
企業應當自年度終了之日起五個月內,向稅務機關報送年度企業所得稅納稅申報表,並彙算清繳,結清應繳應退稅款。
企業在報送企業所得稅納稅申報表時,應當按照規定附送財務會計報告和其他有關資料。
按月預繳或按季預繳由主管稅務機關確定,因此你得問你的主管稅務機關。如果你們企業是按月預繳企業所得稅,每月15日前就得去申報上一月的企業所得稅。如果你們企業是按季預繳企業所得稅,每季度終了15日內就得去申報上一季度的企業所得稅。
這個按季不是你們生產了三個月了去申報,而是按照公曆的一個季度,比如申報二季度的企業所得稅就應該在7月15日以前。
以上都是預繳,非定期定額徵收企業所得稅的納稅人在年度終了後5個月內,完成本年度企業所得稅的彙算清繳,多退少補。定期定額徵收企業所得稅的納稅人不用匯算清繳。
4樓:石頭縫的棵小草
公司成立於3月份,當然要報企業所得稅,企業所得稅是季度預報,年度彙算清繳,也就是每個季度都要申報,哪怕是0收入0申報也要申報,不知你是否明白,如果在深圳我可以幫到你
5樓:匿名使用者
要申報的 零申報 如果企業是採用網上申報的話到需要申報的時候點選「填寫報表」是可以點進去填寫的 如果企業是手工申報的話應該是每年1、4、7、9月初申報
只報增值稅對的話,在國稅網上申報操作步驟是怎樣的?
6樓:
納稅申報是企業按照相關稅法規定,向稅務機關提交納稅事項書面報告的行為,是履行納稅義務、承擔法律責任的主要依據。但不少企業因無業務無收入,應納稅額為零,沒有達到繳納稅款的標準等,認為納稅申報實屬沒有必要的行為。企盈提醒,不管企業是否有收益,納稅申報都要辦理。
企業在納稅申報期內沒有發生應稅收入,同時也沒有應納稅額的情況,可向稅務機關申請稅務零申報,並註明企業當期無應稅事項。
雖然稅務零申報很好的解決了企業納稅申報的問題,但並不是所有的企業都適合稅務零申報,一般僅適用於初創企業和淡旺季明顯的季節性經營企業。可不少企業認為,即便自己公司不屬於這兩個型別的企業,但也達到了稅務零申報的情況,理應允許申請稅務零申報。對於企業享受稅務零申報是有一定的限制要求,如果企業強行進行稅務零申報屬於違規行為,將會給企業帶來嚴重後果:
1、增值稅一般納稅人企業無實際收入,但存在進項稅額,企業申請稅務零申報,那麼企業未抵扣的進項稅逾期將不能再進行抵扣;
2、企業經營虧損雖說可在盈利後可進行彌補,但若企業申請稅務零申報,那麼將無法進行彌補,從而會給企業造成稅務影響;
3、企業當期有收入但無應納稅款而申請稅務零申報,屬於虛假納稅申報,需承擔罰款及行政處罰等不利後果;
4、企業當期有收入及應納稅款,但申請稅務零申報,屬於偷稅行為,主管稅務機關將按規定追徵稅款,並進行稅務行政處罰;
5、企業違規稅務零申報將會降低企業信用級別,被列入風險納稅人重點監控等。
因此,即便稅務零申報操作簡單,能為企業降低納稅壓力,但還需要根據企業實際情況進行申請。
最後企盈提醒,企業稅務零申報不可長期申報,企業長期進行稅務零申報,將會被認定為「非正常戶」,情節嚴重將會被吊銷營業執照。若企業對於稅務零申報還有不清楚,或是不知道如何進行納稅申報,那就交由企盈為您進行代賬辦理,多位星級會計為您服務,保障企業財稅安全。
7樓:匿名使用者
納稅人辦理申報手續
(一)納稅人辦理納稅人申報流程。
1、增值稅一般納稅人辦理增值稅申報操作流程:
發票錄入→填寫申報表(主附表)→校驗資料正確性→申報→查詢反饋;
2、小規模納稅人辦理增值稅申報操作流程:及其他稅種申報操作流程:
填寫申報表→校驗資料正確性→申報→查詢反饋;
3、納稅人辦理其他稅種申報操作流程:
填寫申報表(主附表)→校驗資料正確性→申報→查詢反饋。
(二)增值稅一般納稅人申報時,可以先進行相應的發票資訊錄入採集,這些發票既可以手工錄入,也可從相關採集系統中檔案匯入,發票採集後系統會自動彙總生成增值稅一般納稅人申報的相關附表內容,以減輕納稅人的操作複雜度。
(三)納稅人可以根據自身情況,選擇適用的納稅申報表。本系統提供目前國稅機關征收稅種的申報表,此表樣均是按照總局規定的報**式制定,納稅戶在填寫時,步驟及填寫要求與填寫紙質報表相同。
(四)報表填寫後,納稅人即可選擇校驗按鈕,對申報表的表內、表間邏輯關係進行一個初步的檢測,並根據校驗結果做相應的調整。
(五)如果校驗通過即可按動申報按鈕,進行正式的申報請求,後臺操作結束後,會反饋相應的是否成功的反饋資訊,包括申報是否成功、開票是否成功等。
請問高新技術企業申報是從申報日算起還是從第二年算起,減稅的話減到什麼時候?
8樓:匿名使用者
高新技術企業每三年認定一次。從被認定的當年算起。被認定的當年就可以享受稅收減免。
因為高新技術企業一般都是企業所得稅有優惠,而企業所得稅都是在第二年進行彙算清繳,所以感覺好像是從第二年算起,其實還是從認定當年算起的。
9樓:美小程
是從申報日算起的;高新每三年審一次,所以申請一次就可以享受三年的優惠政策。
10樓:匿名使用者
高新技術申報是從認定之日算起
企業所得稅減免10%,按照15%徵收(一般企業按照25%徵收)
11樓:美程
從證書下發的當年算起 減三年的所得稅
12樓:匿名使用者
如果通過的話,就減申報年度的稅。
希望能幫助到你!
3月30號成立的公司,四月25號也要報稅嗎?如果要報的話所得期間寫幾月的?謝謝
13樓:匿名使用者
3月30號成立的公司,4月25號也要報稅,企業所得稅填寫4月份的。 企業所得稅年報是每年的5月31日之前到稅務局申報就行,你所說的填表不管什麼時候填都行,當然要這申報期之前填列。 1,企業所得稅稅法第五十四條規定,企業所得稅分月或者分季預繳。
企業應當自月份或者季度終了之日起十五日內,向稅務機關報送預繳企業所得稅納稅申報表,預繳稅款。企業應當自年度終了之日起五個月內,向稅務機關報送年度企業所得稅納稅申報表,並彙算清繳,結清應繳應退稅款。具體日期,可以向當地的稅務部門諮詢。
2,像你所說的,4月25日申報的所得稅是預交的。年度所得稅申報應該是在每年的5月份之前。 3,如果你們賬目核算清楚的話,每年的4月、7月、10月及次年1月15號以前申報預繳,企業無論盈虧均要申報,年度終了後5個月內彙算清繳,多退少補。
如果你們核算不清楚的話,稅務機關會給你們核定徵收的,核定徵收的企業,稅務機關會每年的6月以前重新進行核定,鑑於你目前的情況,建議你按規定期依據你的賬簿先行申報。 4,企業所得稅是按季度預交申報與年度彙算申報。季度預報時間是:
每年的4月15日前預交第一季度、7月15日前預交第二季度、10月15日前預交第三季度、次年的1月15日前預交第四季度。年度彙算清繳時間是:於次年的5月31日前申報繳納上一年度的企業所得稅。
(注:節假日則順延,國稅會自行通知納稅人的)
想要申報高新技術企業的話,怎樣才能快點?
14樓:高新企業服務網
1、公司有智慧財產權,數量、質量雙達標;
2、儘快找財務機構出具審計報告;
3、趕在申報期前可以找**機構將材料寫好,申報期直接填報。
浪費時間的主要是在這三個方面,尤其是專利新申請的話週期較長。
15樓:最愛敏霞雰
建議找百成越華公司。他們效率很高,在我們雙方的積極配合下,不到十天就報完了,當年也通過了。
16樓:管理學書籍推薦
申報高新技術企業需要準備材料:一.企業資質證明材料1.營業執照副本(影印件)2.稅務登記證書(影印件)二.
企業人員情況說明1. 企業職工人員情況說明2. 員工花名冊三.
專項審計報告1.研究開發費用專項審計報告2.2023年高新技術產品(服務)收入專項審計報告四.企業近三年財務年度審計報告1.2023年度審計報告2.2023年度審計報告五.智慧財產權證明材料1.智慧財產權證書2.專利權變更檔案六.
技術創新活動證明材料1.近三年科技成果轉化彙總表2.專利受理通知書3.科技查新報告4.檢驗報告5.產品銷售合同6.驗收報告7.使用者使用報告七.研究開發的組織管理水平證明材料1.科技創新專案立項管理制度2.技術部質量績效獎勵制度3.研發投入核算管理制度4.產學研合作協議5.研發機構設定情況說明6.研發試製裝置明細表八.其他證明材料
17樓:砂糖兔
首先要有智慧財產權來支撐,再有財務指標要符合,這兩樣齊了就很快。
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