1樓:
借;現金
貸:應收賬款
借;應收賬款
如果·已經做了確認收入,成本,還要把這些依次衝回貸:主營業務收入
應交稅金——應交增值稅
借;庫存商品
貸:主營業務成本
賣給顧客是做的應收賬款,現在退款給顧客怎麼做分錄的
2樓:王老壹
退款不退貨的會計分錄:
賣給顧客:
借:應收賬款
貸:營業收入
貸:應交稅費—應交增值稅
退款:借:應收賬款(紅字)
貸:營業收入(紅字)
貸:應交稅費—應交增值稅(紅字)
多收的貨款就做到應收賬款,現在退給客戶,賬務處理怎麼做?
3樓:匿名使用者
借:銀行存款 貸:應收賬款 如果多收的時候是這麼做的 退款時直接做相反的分錄就可以了
4樓:匿名使用者
直接做相反分錄衝回即可:
借:應收帳款 6900
貸:銀行存款 6900
當然,一般實務在計帳時,最好用紅字衝回,也就是借貸不變,用負數衝:
借:銀行存款 -6900
貸:應收帳款 -6900
這樣做是為了以後查帳時,一眼明瞭這筆帳是因為多收了貨款而退回的。
5樓:匿名使用者
先給的貨款,一般進應付貨款;先開發票、後收款的進應收賬款;你單位的情況
收多了,退款時,借 應收賬款 6900 貸 銀行存款6900
6樓:匿名使用者
借:銀行存款6900
貸:應收賬款6900
求助:退錢給客戶怎麼做分錄
7樓:楓橋映月夜泊
銷售退回時:
借:主營業務收入
應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
貸:應收賬款
借:庫存商品
貸:主營業務成本
退壞貨:
借:應付賬款
貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
存貨(壞貨)
8樓:覆水疊涯
衝減主營業務收入即可
借 主營業務收入 800
貸 銀行存款 800
或者做紅字分錄:
借 銀行存款 (紅字800)
貸 主營業務收入 (紅字800)
9樓:我是高高手哦
衝消800元主營業務收入即可
應收帳款貸方的餘額用現金退還給客戶,應怎麼做會計分錄 20
10樓:匿名使用者
借:應收帳款
貸:現金
11樓:匿名使用者
借:預收帳款
貸:現金
12樓:匿名使用者
據對方的收據借:應收賬款,貸:現金
13樓:匿名使用者
借:暫收款
貸:銀行存款
應收客戶貨款收多了,在退回去時如何做分錄?
14樓:簡淨軒語
多收客戶貨款,如果與該客戶保持往來關係,可以保留該餘額,在以後的業務中將多餘款項抵消,如果以後不能保持業務發展,那麼該款項需要退回。
收款時:
借:銀行存款
貸:應收賬款
退回時:
借:應收賬款
貸:銀行存款
因為該業務涉及資金往來,建議做相反的分錄衝回,以符合實際情況。
15樓:匿名使用者
收到匯票
借:銀行賬款 210 000
貸:應收賬款 200 000
應付賬款 10 000
退回去的時候
借:應付賬款 10 000
貸:銀行存款 10 000
16樓:讓你喝醉
借應收賬款,貸現金,自制憑證說明一下
客戶退貨的會計分錄如何做
17樓:墨汁諾
4月銷售時,確認的收入為9840/10%=98400元借:銀行存款 88560
財務費用 9840
貸:主營業務收入 98400
5月退貨時
借:主營業務收入 32890
貸:庫存現金 (銀行存款) 32890
借:庫存商品 20250
貸:主營業務成本 20250
借:庫存現金(銀行存款) 6328
貸:財務費用 6328
關於退貨在記賬憑證上可以按收入的順序填寫,但金額應用紅字填寫,或者直接借方記主營業務收入
關於李四的貨款
借:其他應收款---李四 6400
貸:銀行存款 (庫存現金) 6400
還有公司返還給張三的現金記錄應該分開做記錄,否則視為坐支。
18樓:時凌青揭靈
貸:主營業務收入 (紅字)
貸:應繳稅費——應繳增值稅(銷項稅額)(紅字)貸:現金
借:庫存商品
借:主營業務成本(紅字)
19樓:好的醫生是自己
還涉及銷項稅額衝減問題,否則要多加增值稅。
20樓:匿名使用者
5月退貨時
借:主營業務收入 32890
貸:庫存現金 (銀行存款) 32790應收賬款——張三 100借:庫存商品 20250
貸:主營業務成本 20250借:庫存現金(銀行存款) 6328
貸:財務費用 6328
借:應收賬款款---李四 6400
貸:銀行存款 (庫存現金) 6400
賣出去的東西有問題,給客戶退款會計分錄怎麼做
21樓:匿名使用者
借:主營業務收入
應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
貸:應收賬款
借:庫存商品
貸:主營業務成本
22樓:匿名使用者
(1)衝減主營業務收入
借:主營業務收入
應交稅金--應繳增值稅(銷項稅金)
貸:銀行存款
(2)計算退回的產品成本
1.月銷售數量中扣除已退回產品的成本,在結轉主營業務成本2.單獨計算本月退回產品的成本,退回產品的銷售成本按照退回月份的成本計算
借:主營業務成本
貸:庫存商品
23樓:歲寒三友我居首
支援一樓 借:主營業務收入
應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
貸:應收賬款
借:庫存商品
貸:主營業務成本
顧客退款錢退在銀行卡上怎樣做會計分錄
24樓:maki戈多
做原會計分錄的反分錄,或者跟原來一樣,數字寫為負數。一般都是寫反分錄,因為退錢回銀行有痕跡~~~就是借銀行存款,貸應收賬款什麼的。
25樓:有約人士
就做以前這筆賬的相反分錄就行了。
26樓:匿名使用者
借、銀行存款 ***
貸:應收賬款 ***
企業應收賬款的日常管理策略應該怎麼做
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