1樓:向陽會計諮詢
2月份的稅負=(11570.44-23202.78)/68061.56=-17%。
如果稅負要達到1%,3月還要開多少票。
應交稅金=1%*68061.56=680.6156還需要增加稅金=680.6156+23202.78-11570.44=12312.9556
還要開票銷售收入=12312.9556*.1772429.15059。
2樓:天空之城
2月份稅負=(11570.44-23202.78)/68061.56=-17.1%
2月份累計稅負=(50607.38-66460.66)/297690.52=-5.3%
2月份累計銳負為1%
首先66460.66-50607.38=15853.28(元)此時稅負為0 即
15853.28/0.17=93254.59(元)
再計算稅負為0
93254.59+297690.52=390945.11(元) 注此金額為銷售收入,此時稅負為0.
再計算稅負為1%
(390945.11*1.062*0.17-66460.66)/(390945.11+390945.11*0.062)=1%
所以3月份還應開390945.11+390945.11*0.062-297690.52=117943.17(元)謝謝!
3樓:
你二月底有留抵數,是負稅,談不上什麼稅負,計算稅負公式是:增值稅稅負=實現增值稅額/應稅銷售額,以後用得著時你自己算吧,在這裡無法為你設計三月的開票額,因為你的進項稅發票每月都有是個不定數,要想達到什麼水平的稅負,只能少抵扣了,嘿嘿
如果銷項含稅金額是100萬的話,要達到稅負率是1%的話,要認證多少發票,怎麼算才能達到稅負率是1%
4樓:
50萬。對進項發票進行認證,並確認當期可以抵扣的進項稅額。
如果開含稅100萬的工程發票,稅負率為2%,那應交增值稅就是100/1.11*0.02=1.
80萬元,本項的銷項稅額:100/1.11*0.
11=9.91萬元,本期的進項稅額為:9.
91-1.8=8.11萬元,本期的所需進項含稅發票為:
8.11/0.17*1.
17=55.82萬元
假如銷售適用增值稅稅率為17%,不含稅銷售額為x,則(17%x-5)/x=2%,據此推算x=33.3333萬元。即開具的增值稅發票不含稅銷售額大於33.
3333萬元,稅負率即可高於2%。
5樓:冉一夕
不含稅金額=100/1.17=85.47,銷項稅100-85.
47=14.53 稅負=85.47*0.
01=0.8547 需認證進項=14.53-0.
8547=13.6753 你可以認證13.6萬或13.
67或者13萬,但不能超過13.67,。
6樓:匿名使用者
增值稅稅負率=實際交納稅額/不含稅的實際銷售收入×100%所得稅稅負率=應納所得稅額÷應納稅銷售額(應稅銷售收入)×100%。
主營業務利潤稅負率=(本期應納稅額÷本期主營業務利潤)×100%印花稅負擔率=(應納稅額÷計稅收入)×100%
7樓:
1%=實際交納稅額/不含稅的實際銷售收入×100%
8樓:匿名使用者
假如開出去的發票是100萬的話,交8547的稅可達到1%的稅負
428010元開工程票,稅負是多少?
9樓:智壯
營業稅3%城建稅、地方教育費、地方教育費附加、印花稅、企業所得稅2%,河北邯鄲合計5.36%
我是一般納稅人,本月開出400萬銷項發票,想把稅負控制在1% ,請問我需要認證多少進項發票呀?
10樓:
稅負率=當期應納增值稅/當期應稅銷售收入
你當期的銷售收入=400/0.17=2352.941%=x/2352.94 x=23.53當其應納增值稅,也就是說你本期要交這麼多增值稅才會控制在1%
想要認證進項發票的金額=400-23.53=376.4723.53/2352.94=1% 這樣能理解嗎?
11樓:meley王
400x1%=4萬
4÷17%=23.5萬
400-23.5=376.5萬
所以你要認證376.5萬,這樣基本就是稅負一個點了。
12樓:匿名使用者
稅負率=當期應納增值稅/當期應稅銷售收入,當期應納增值稅=當期應稅銷售收入*稅負率,而當期應稅銷售收入=400/1.17=341.88,就這樣
當期應納增值稅=341.88*0.01=3.
42又因為當期應納增值稅=當期銷項稅額-當期進項稅額-上期期末留抵。上期期末留抵沒有,當期進項稅額=當期銷項稅額-當期應納增值稅,而當期銷項稅額=400/1.17*.
0.17=58.12,那麼當期進項稅額=當期銷項稅額-當期應納增值稅=58.
12-3.42=54.7,又根據進項收入=進項稅額*1.
17/0.17=54.7/1.
17*0.17=376.46
所以要認證376.46進項發票
本月銷項18萬(價稅合計),稅負率為1%,那我這個月需認證發票應是多少?
13樓:淄博行雲流水
18萬的不含稅價是153846.15*1%=1538.4618萬的銷項稅是26153.85
26153.85-1538.46=24615.39大約認證24615.39的稅金就行
14樓:幸福千羽夢
假設你的增值稅適用稅率17%
1、本月銷項18萬(價稅合計),不含稅收入為180000/1.17=153846.15
2、稅負率為1%,應交增值稅=153846.15*1%=1538.46
3、153846.15元的銷項稅額=153846.15*17%=26153.85
4、需要認證的發票的進項稅額=26153.85-1538.46=24615.39
5、需要認證的發票的不含稅進貨額=24615.39/17%=144796.41
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