1樓:養生先養心
不太樂觀,好多人的生活習慣很難改變的。我就是做養生的,有觀念的人沒條件吃,有條件的沒時間吃,有時間的又沒觀念。前期的市場啟動,後期的維護,都需要有詳盡的預定流程。
可以做個詳實的市場調查,市場小競爭小,市場大利潤低,養生行業還有很長的路要走,不要抱有短期獲利的心態。
2樓:輔弼玄易堂
便祕還沒得到很多人重視,必須在推廣上下功夫,選擇好客源好風水店鋪。。。
沒有開發票的收入是不是就不用納稅?
3樓:金石為開
一,需要納稅
(1)從國家法律層面講,開票收入和未開票收入,只要符合會計確認條件的都應記入企業收入,並納稅。
二、不開發票的收人也是需要交稅的。
(1)一般納稅人銷售貨物,應該給購貨單位開具增值稅專用發票和增值稅普通發票,按照17%的稅率計算銷項稅額的。
(2)如果對外銷售貨物,沒有給購貨者開具發票,要按照不含稅的價款計算增值稅銷項稅額的,否則是為偷稅,被稅務稽查發現後要給予行政處罰的。
擴充套件資料
法律許可條件下,在實際銷售中會有金額很小且是對自然人的銷售,開發票沒有實際意義。但這部分收入也是經營者的應稅收入,需要依法申報納稅,這部分收入就是未開票收入。
1、申請辦理一般納稅人的手續
申請。納稅人應當向主管國家稅務機關提出書面申請報告,並提供合格辦稅人員證書,年度銷售(營業)額等有關證件、資料,分支機構還應提供總機構的有關證件或影印件,領取《增值稅一般納稅人申請認定表》,一式三份。
納稅人應當按照《增值稅一般納稅人申請認定表》所列專案,逐項如實填寫,於十日內將《增值稅一般納稅人申請認定表》報送主管國家稅務機關.報批。納稅人報送的《增值稅一般納稅人申請認定表》和提供的有關證件、資料,經主管國家稅務機關稽核、報有權國家稅務機關批准後,在其《稅務登記證》副本首頁加蓋"增值稅一般納稅人"確認專章。
納稅人按照規定的期限到主管國家稅務機關領取一般納稅人稅務登記證副本。
4樓:劍眉加菲喜歡蛋
不是,取得未開票收入也需要如實申報,對一般納稅人而言,應填寫增值稅申報表附表(一)未開具發票欄次。
對小規模納稅人而言,應根據徵收率的不同填寫申報表相應欄次如應徵增值稅不含稅銷售額。(3%徵收率)、應徵增值稅不含稅銷售額(5%徵收率)、銷售使用過的固定資產不含稅銷售額、免稅銷售額、出口免稅銷售額。
舉個例子,某小規模納稅人第一季度銷售貨物取得不含稅收入,未開具發票,則在申報時應填寫在應徵增值稅不含稅銷售額(3%徵收率)欄次申報。
5樓:anyway丶
需要納稅。
1、在國家法律層面上,開票收入和未開票收入,只要符合會計確認條件的都應記入企業收入,並納稅。
2、在會計實務上講,有些未開票的收入不好統計,銷售人員如果不報告,會計也無法得知,所以,如果不開票收入沒有納稅也不是會計人員的責任,但是應該加強這方面的管理。
3、一般納稅人銷售貨物,應該給購貨單位開具增值稅專用發票和增值稅普通發票,按照17%的稅率計算銷項稅額的。
4、如果對外銷售貨物,沒有給購貨者開具發票,要按照不含稅的價款計算增值稅銷項稅額的,否則是為偷稅,被稅務稽查發現後要給予行政處罰的。
有收入就需要申報納稅,不管是否開發票,如果符合減免稅對可以減免,也就是月銷售不超過三月,季度銷售不超過九萬的,可以減免增值稅和附加稅。
沒有開發票的,再次月初填寫納稅申報表時,將未開票部分作為未開票收入申報,還是一樣交稅的。但是,既不開發票也不在次月申報未開票收入,這種情況可能就會有不交稅的可能性。
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法律許可條件下,在實際銷售中會有金額很小且是對自然人的銷售,開發票沒有實際意義。但這部分收入也是經營者的應稅收入,需要依法申報納稅,這部分收入就是未開票收入。
1、銷售時的會計分錄:
借:應收賬款(或銀行存款)
貸:主營業務收入-未開票收入
貸: 應交稅費--應繳增值稅-銷項稅額(註釋:也就是說,即使沒有開票,也要繳納稅款的)
2、開具發票時的會計分錄:
借:主營業務收入--未開票收入
貸:主營業務收入-**公司
6樓:匿名使用者
沒有開發票的收入也是要納稅的,要具體問題具體分析,例如:
1、沒有開發票,但再次月初填寫納稅申報表時,將未開票部分作為未開票收入申報,還是一樣交稅的。
2、既不開發票也不在次月申報未開票收入,這種情況可能就會有不交稅的可能性。
納稅申報是納稅人按照稅法規定的期限和內容向稅務機關提交有關納稅事項書面報告的法律行為,是納稅人履行納稅義務、承擔法律責任的主要依據,是稅務機關稅收管理資訊的主要**和稅務管理的一項重要制度。
納稅申報是納稅人、扣繳義務人在發生法定納稅義務後,按照稅法或稅務機關相關行政法規所規定的內容,在申報期限內,以書面形式向主管稅務機關提交有關納稅事項及應繳稅款的法律行為。
7樓:窩邊草
需要納稅。
有收入就需要申報納稅,不管是否開發票,如果符合減免稅對可以減免,也就是月銷售不超過三月,季度銷售不超過九萬的,可以減免增值稅和附加稅。
沒有開發票的,再次月初填寫納稅申報表時,將未開票部分作為未開票收入申報,還是一樣交稅的。但是,既不開發票也不在次月申報未開票收入,這種情況可能就會有不交稅的可能性。
8樓:匿名使用者
按照我國法律規定,沒有開發票的收入,同樣需要納稅。
1、從國家法律層面講,開票收入和未開票收入,只要符合會計確認條件的都應記入企業收入,並納稅。
2、從會計實務上講,有些未開票的收入不好統計,銷售人員如果不報告,會計也無法得知,所以,如果不開票收入沒有納稅也不是會計人員的責任,但是應該加強這方面的管理。
3、一般納稅人銷售貨物,應該給購貨單位開具增值稅專用發票和增值稅普通發票,按照17%的稅率計算銷項稅額的。
4、如果對外銷售貨物,沒有給購貨者開具發票,要按照不含稅的價款計算增值稅銷項稅額的,否則是為偷稅,被稅務稽查發現後要給予行政處罰的。
9樓:次次次蛋黃米亞
沒有開發票的收入也需要納稅,該項收入也是經營者的應稅收入,是需要依法申報納稅的。
一般納稅人未開票收入報稅方法:
1、發生未開票收入時候通過未開具發票欄申報,後期開票再通過未開票發票欄負數申報。
2、發生未開票收入時候通過未開具發票欄申報,後期開票再通過抵減開票欄銷售額方式申報。
經營者不開具發票的原因主要有以下兩點:
1、為了掩蓋真實的營業額來偷逃國家稅款。
2、為了當賣出的商品或提供的服務出現質量問題與消費者產生糾紛時,以便矢口否認,推卸責任。
注意:進行未開票收入申報後,納稅人需要做好未開票申報的明細臺賬,後期補開了多少發票直接從臺賬中減除,這樣未開票的收入申報就非常清晰。
10樓:腳力燒
不是,沒有開發
票的收入也應據實申報納稅。
未開票收入,顧名思義就是沒有開發票的收入。
在實際銷售中,有的銷售金額很小,且是對自然人銷售的,很多都不開發票(比如買包鹽)。但是這部分收入也是經營者的應稅收入,需要依法申報納稅的。具體會計處理為:
1、銷售時的會計分錄:
借:應收賬款(或銀行存款)
貸:主營業務收入-未開票收入
應交稅費--應交增值稅-銷項稅額
2、開具發票時的會計分錄:
借:主營業務收入--未開票收入
貸:主營業務收入-**公司
11樓:墨汁諾
一、不是。
1、從國家法律層面講,開票收入和未開票收入,只要符合會計確認條件的都應記入企業收入,並納稅。
2、從會計實務上講,有些未開票的收入不好統計,銷售人員如果不報告,會計也無法得知,所以,如果不開票收入沒有納稅也不是會計人員的責任,但是應該加強這方面的管理。
二、不開發票的收人也是需要交稅的。
1、一般納稅人銷售貨物,應該給購貨單位開具增值稅專用發票和增值稅普通發票,按照17%的稅率計算銷項稅額的。
2、如果對外銷售貨物,沒有給購貨者開具發票,要按照不含稅的價款計算增值稅銷項稅額的,否則是為偷稅,被稅務稽查發現後要給予行政處罰的。
12樓:匿名使用者
未開票收入,顧名思義就是沒有開發票的收入。在實際銷售中,有的銷售金額很小,且是對自然人銷售的,很多都不開發票(比如買包鹽)。但是這部分收入也是經營者的應稅收入,需要依法申報納稅的。
銷售時的的收入會計分錄:
借:應收賬款(或銀行存款)
貸:主營業務收入-未開票收入
應交稅費--應繳增值稅-銷項稅額
開具發票時的會計分錄:
借:主營業務收入--未開票收入
貸:主營業務收入-公司
13樓:勤奮的小奶瓶
沒有開發票的
收入也是需要按照規定繳稅的,稅務的徵收不是根據發票的開具情況而定的,而是根據單位經營情況,按照實際收入來進行申報繳納的。
根據《中華人民共和國稅收徵收管理法》第二十五條 納稅人必須依照法律、行政法規規定或者稅務機關依照法律、行政法規的規定確定的申報期限、申報內容如實辦理納稅申報,報送納稅申報表、財務會計報表以及稅務機關根據實際需要要求納稅人報送的其他納稅資料。
扣繳義務人必須依照法律、行政法規規定或者稅務機關依照法律、行政法規的規定確定的申報期限、申報內容如實報送代扣代繳、代收代繳稅款報告表以及稅務機關根據實際需要要求扣繳義務人報送的其他有關資料。
擴充套件資料
定義法律許可條件下,在實際銷售中會有金額很小且是對自然人的銷售,開發票沒有實際意義。但這部分收入也是經營者的應稅收入,需要依法申報納稅,這部分收入就是未開票收入。
《中華人民共和國稅收徵收管理法》第三十一條 納稅人、扣繳義務人按照法律、行政法規規定或者稅務機關依照法律、行政法規的規定確定的期限,繳納或者解繳稅款。納稅人因有特殊困難,不能按期繳納稅款的,經省、自治區、直轄市國家稅務局、地方稅務局批准,可以延期繳納稅款,但是最長不得超過三個月。
第三十二條 納稅人未按照規定期限繳納稅款的,扣繳義務人未按照規定期限解繳稅款的,稅務機關除責令限期繳納外,從滯納稅款之日起,按日加收滯納稅款萬分之五的滯納金。
14樓:娛樂圈三圈
沒有開發票的收入也是要繳稅的,沒有開發票的收入可以填在納稅申報表的無票收入裡面扣繳稅款。
沒有開發票的收入會計分錄:
借:應收賬款(或銀行存款)
貸:主營業務收入-未開票收入
應交稅費--應繳增值稅-銷項稅額
開具發票時的會計分錄:
借:主營業務收入--未開票收入
貸:主營業務收入-**公司
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