1樓:匿名使用者
1、銀行代扣時,
借:應付職工薪酬---社會保險1600
其他應收款---社會保險400
貸:銀行存款
計提時:
借:管理費用--社會保險 1600
貸:應付職工薪酬---社會保險1600
2、計提時
借:管理(銷售)費用---工資 10000貸: 其他應收款---社會保險400
其他應收款(應交稅費)----個人所得稅 300應付職工薪酬---工資 9300
3、借: 應付職工薪酬---工資 9300貸:銀行存款(庫存現金) 9300
4、可以不要此步。因1、2分錄已經處理完此筆業務了。
2樓:雁wu聲
1、借:應付職工薪酬 --社保 2000
貸:銀行存款 2000
2、計提工資
借:管理費用--工資 9300
其他應收款 400
應交稅費--個人所得稅 300
貸:應付職工薪酬 10000
3.借:應付職工薪酬 9300
貸:銀行存款/庫存現金 9300
4、借:庫存現金 400
貸:其他應收款 400
借:銀行存款 400
貸:庫存現金 400
3樓:匿名使用者
1月份:
借: 應付職工薪酬-工資 400
應付職工薪酬-社保 1600
貸:銀存 2000
月末計提工資:
借: 管理費用/經營費用 10000+2000-400=11600貸:應付職工薪酬-工資 9300+400+300=10000應付職工薪酬-社保 1600
借: 應付職工薪酬-工資 300
貸:應交稅費-個稅 300
借: 應付職工薪酬-工資 9300
貸:銀行存款 9300
會計分錄題求幫助
d 庫存現金 2000 c 銀行存款 2000d 銀行存款 500000 c 實收資本 500000d 應交稅費 5000 c 銀行存款 5000d 原材料 5000 c 應付賬款 5000d應付賬款 62000 c 銀行存款 62000d 銀行存款 150000 c 應收賬款 150000借 銀行...
關於運費的會計分錄,運費會計分錄
1 企業發生運費支出且收到對應發票時 借 管理費用 運費 根據費用所屬部門計入相關科目 應交稅費 應交增值稅 進項稅額 貸 銀行存款 2 企業發生運費收入時 借 銀行存款 貸 主營業務收入 或其他業務收入科目 應交稅費 應交增值稅 銷項稅額 企業發生運費支出且收到對應發票,或發生運費收入,應當通過 ...
工程物資的會計分錄,關於工程物資的會計分錄
對的。增值稅直接進工程物資成本即可。你好!工程完工後剩餘的工程物資轉作本企業存貨的,借記 原材料 等科目,貸記本科目 採用計劃成本核算的,應同時結轉材料成本差異。工程完工後剩餘的工程物資對外 的,應確認其他業務收入並結轉相應成本。上述事項涉及增值稅的,應結轉相應的增值稅額。發現工程物資減少,借 待處...