出納人員,員工要報銷(報銷單填好了),是我去給老總說,還是他自己去說?

2025-01-17 00:00:27 字數 3867 閱讀 1431

1樓:老牛山雀

你是出納人員,只負責流水賬目的工作,可以幫助其他員工填寫好報銷的憑證,找領導簽字是當事人的責任,因為需要他本人和領導具體彙報報銷的事宜,你不是當事人很多事情可能就不能說明白的。

2樓:大笑霖

出納人員,員工要報銷(報銷單填好了),是員工請老總簽字,簽好字出納人員憑報銷單報銷付款。

3樓:甘醇芬芳

當然是你出納人員去說如果員工去就越級了。

4樓:老實人老實幹事

1,如題所述,一般應結合企業內部規章制度具體要求進行判斷。

2,在實際工作當中,普遍由報銷業務當事人(經辦人)辦理單據的呈批手續,經審批通過後交出納人員提示付款(報銷),可見,由經辦的員工直接向老總解釋說明(辦理單據審批手續)。

5樓:心燈薰香

員工費用報銷,報呈審批,由誰來辦理,是由企業的運營模式所決定。若公司要求統一由某崗位負責報呈審批的話,費用報銷是由負責報呈審批崗位工作者跟進處理;如果沒有統一到某個崗位負責報呈審批的話,一般是由費用報銷人找領導審批。

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報銷單是出納寫還是報銷人寫

6樓:錢元春

法律分析:報銷單原則上是由報銷人自己填寫,會計只負責稽核,部門經理或總經理審批!因每個公司的規範與要求都略有區別,所以如果報銷人不懂得如何規範填寫,可以向公司的會計諮詢報銷單填寫的內容及單據的貼上模式。

法律依據:《中華人民共和國關派隱於規範差旅伙食費和市內交通費收交管理有關事項的通知》 第一條 在單塵薯廳位內部食堂用餐,有對外收費標準的,出差人員按標準交納。沒有對外收費標準的,早餐按照日伙食補助費標準的20%交納,午餐、晚餐手型按照日伙食補助費標準的40%交納。

出納新手,如果公司員工拿來收據報銷,不是正規發票,是不能報銷的,單位如果老闆同意,會計也同意

7樓:網友

收據不是報銷憑證,是對方收款憑證。

如果只是往來款項,讓出納將款項支付給對方,則收到蓋上對方財務章的收據,是可以作為支付憑據的。

如果是費用支出等,必須有在規定期限內的合法合規發票,方可報銷。

至於出納在支付款項之前,是不是都需要會計稽核,視你單位會計制度而定。一般來說,支付款項是不能由出納乙個人說了算的,即使不需要會計稽核,至少也需要相關部門領導稽核。付款原則上應憑單位付款申請單,填列付款用途、金額並由相關經辦人及領導稽核簽字後,方能付款。

當然,有的小單位可能內控沒有這麼嚴格,往來款項收到收據也就能支付了。

至於報銷,老闆讓給報,也要完善相關手續,必須取得發票,並由相關經理在報銷單上稽核通過,如果單位需要由會計稽核的,還得由會計稽核簽字後,方可報銷。不能僅憑對方收據支付款項的,否則以後問起責任來,出納吃不了兜著走。

8樓:網友

是,最終有無發票都和出納無關,那是會計的事情,只要老闆,會計在報銷單上籤了字就沒什麼問題了~~

9樓:網友

老闆同意了,你還怕什麼。出納管好現金就行了,其它沒啥可擔心的。

10樓:網友

那你就報。出納只要錢對就可以了。

我是一名新會計,我們公司走的程式是報銷人拿著報銷單去領導那簽字,領導簽完字就給我了,我就給對方錢。

11樓:六月之刃

1,你的財務領導稽核了嗎?

2,給對方錢的時候對方簽字了嗎?

12樓:網友

在報銷時,報銷憑證(發票)除了需要主管領導簽字以外,還必須有經手人的簽字。

13樓:阮紅良

沒什麼不妥。

公司bai都有分管財務的du領導,應由他。

zhi簽字批准後才能付款dao,這是對的版。

但是,籤權字只是代表同意支付,沒有確定何時支付,你在支付時應確認一下是現在支付嗎?這種方法最好是你與領導之間有一種默契,因為領導有時不想現在支付,當著收款人的面又不好說。

你要注意兩點:

1、同意支付與同意現在支付是不一樣的;

2、不是分管財務的領導簽字是不能支付的。

14樓:小樓燈下

作為一名費用,基本崗位職責包括:1、按照財務部門對各項費用開支的版有關規定,在預算範圍內權,嚴格掌握費用開支標準,堅持原則,節約費用,不該支付的費用不予報銷;

2、認真稽核各種費用單據,複核人和報銷人簽字齊全,原始單據數字清楚,業務情況反映真實明確;

3、收到費用單據及時填制記帳憑證,金額和摘要清楚,按照規定分清各部門和各項費用的核算專案,制單和複核手續齊全;

額,你的崗位是費用兼出納啊。所以,你現在的工作簡單點說就是領導簽完字,你還要看報銷的發票合不合法,最基本的就是要有發票專用章,收據不能報銷。沒問題就可以給錢,然後單子交給會計做賬。

我是出納新手,請問下我們老闆遲遲未請會計,公司的人拿收據,發票來向我報銷,我該怎麼做?

15樓:網友

記住兩條:bai

1.不給。你老闆簽過du字同意支付的發票或者zhi白條不要付錢dao,且誰領錢走版要簽名確認。

2.保證權你的收支平衡。直白說,就是老闆給你的款項減去你付給報銷人的款項要等於你手裡剩餘的款項。

至於說報銷人不要零頭沒關係,你依舊按照票面金額記賬,多出款項單獨放旁邊,幹什麼用以後你就知道了。將來會計記賬會按照票面記賬,這樣省得大家都麻煩。

報銷單編號可以隨手按照報銷順序來,右上角記個1,2,3,4,5。這樣免得丟票還不知道。

16樓:網友

首先填報銷單,貼上原始單據後請老闆簽字,你再給錢,等會計來做帳了,現金賬要如實記錄報銷單金額,如果金額有異,可以在報銷單上註明實際金額後記賬實際數,,你自己可以決定的。

17樓:網友

這個沒有多大的問題的,報銷人不用零頭,你直接在報銷單上寫上實際報了多少就可以了。

18樓:韓劇

按你實際支付金額寫憑證。

19樓:杜趙輝

理論上來說,收據是不可以給報銷的,但現實中有些就是沒有發票,只有等會計來了再用別的方法做賬了。

出納新手,單位員工拿來收據報銷,是出納稽核能不能報,告訴他要有正規發票,還是會計稽核了才算數?

20樓:晴天冰點

一般是會計稽核,然後簽字。給出納就行了。

如果不是正規發票,會計稽核也不會通過的。

21樓:會計於莉

可以報,會計審,出納報,至於會計往哪做和出納沒關係!

出納就報銷人員發票不合理,還很忙這個問題如何

22樓:摯愛的少年

那麼首先作為乙個出納要根據有理有據的報銷進行付款,稽核通過票據齊全則同意報銷,稽核不通過,理應讓報銷人補充,若不補充則不允許報銷。

以下幾點是我覺得的做法1,作為乙個出納那就得有原則,有義務幫公司把報銷方面的弄得規整,而不是徇私,畢竟這是老闆的公司,他也希望自己的公司能走上正軌2,其次如果說該公司後面要上市,那麼各方面的賬勢必要規整,如果會計做一筆賬,報銷不合理,原始憑證不完善,那請問去哪找一模一樣的。那另外的公司老闆如果平常對公司報銷隨意,對公司的發展也不好,那何必待在那公司,給過忠言,有句話叫做忠言逆耳,如果是這樣那這位出納做到盡心盡責,志不同不相為謀,何必留戀這公司3,出納不得接收會計沒有稽核的報銷憑證,出納對會計複核的不合理憑證有權拒絕付款,這是原則4,最後出納是有自己的原則,但是有時候會碰到一些不懂的,那隻要相互溝通,告訴利與弊,那相信沒有哪一家的老闆會拒絕,除非碰到一竅不懂還非裝懂的那就沒辦法了,非得把公司拉上死路。

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