交完稅後,應該怎樣做賬,多繳地稅部分怎麼做賬

2022-03-19 18:05:54 字數 2021 閱讀 7933

1樓:匿名使用者

1、增值稅,

借:應收賬款

貸:主營業務收入

應交稅費-應交增值稅

交納時:

借:應交稅費-應交增值稅

貸:銀行存款

2、城建稅和教育費附加:

計提:借:營業稅金及附加

貸:應交稅費-應交城建稅

-應交教育費附加

-堤圍費

交納時:

借:應交稅費-應交城建稅

-應交教育費附加

-堤圍費

貸:銀行存款

2樓:匿名使用者

1、國稅方面一般以增值稅為主,

(1)取得應稅收入

借:銀行存款(應收賬款 )

貸:主營業務收入

貸:應交稅費-應交增值稅 (銷項稅額)

(2)購進原材料等

借:原材料

借:應交稅費-應交增值稅 (進項稅額)

交納時:

借:應交稅費-應交增值稅

貸:銀行存款

2、隨同增值稅一同徵收城建稅和教育費附加由地稅徵收:

(1)計提時:

借:營業稅金及附加

貸:應交稅費--應交城建稅

貸:應交稅費--教育費附加

(2)交納時:

借:應交稅費--應交城建稅

借:應交稅費--應交教育費附加

貸:銀行存款

3、由地稅代徵的堤圍費等其他代徵的**收費借:管理費用--堤圍費

貸:銀行存款

多繳地稅部分怎麼做賬

3樓:

交稅的時候是怎樣做的分錄就怎樣衝減(1)、計提時 ,借:主營業務稅金及附加

貸:應交稅金---城建稅

其他應交款---教育費附加

(2)、交完稅後的賬務處理,

借:應交稅金--城建稅

其他應交款--教育費附加

貸:銀行存款(3)、退回多交款時: 借: 銀行存款 貸:應交稅金--城建稅

其他應交款--教育費附加

收到海關進口關稅專用繳款書怎麼做賬?

4樓:北京清平源會計

進口關稅一般記入商品的成本中。

借:庫存商品

貸: 應交稅金-進口關稅

5樓:職場小精靈

回答親您好很高興為您解答

企業收到海關進口增值稅專用繳款書時,會計分錄為:

借:原材料(或庫存商品等科目)

應交稅費——應交增值稅(進項稅額)

貸:銀行存款(或應付賬款等科目)

凡是申報進入我國海關境內的貨物,只要是報關進口的應稅貨物,均應按照規定繳納進口環節的增值稅。增值稅一般納稅人進口貨物,應憑取得的海關進口增值稅專用繳款書(即海關完稅憑證)依票面列明的增值稅額申報抵扣,並應當在開具之日起180天后的第一個納稅申報期結束以前向主管稅務機關申報抵扣,逾期不得抵扣進項稅額。

更多5條

6樓:匿名使用者

借:庫存商品(關稅完稅**+關稅)32400應繳稅金-應繳增值稅(待抵扣進項稅)8500貸:銀行存款 40900

海關進口增值稅專用繳款書要認證

7樓:薰何生冷香

關稅都要計入成本不能抵扣,一般納稅人進口增值稅可以抵扣,月底憑票到當地稅務機關抵扣與鐵路票同樣的程式。

增值稅全部計入成本

非一般納稅人,所以不能抵扣進項,與憑證無關,不論是專用發票還是繳款書或者其它什麼憑證。不能抵扣進項,所以,增值稅計入成本。

我有收入但是交完稅之後的錢有一部分要分個給別人,怎麼做賬啊?

8樓:匿名使用者

你所分的這個人是什麼關係,

如果是股東的話。

借:利潤分配

貸:銀行存款或庫存現金

應交稅費-個人所得稅(代扣代繳股息紅利所得)如果不是股東的話

借:其他應收款

貸:銀行存款或庫存現金

出納應該做賬嗎,作為個出納員應該怎樣記賬?

1 出納應該登記好出納賬。2 出納賬必須根據稽核無誤的會計憑證登記。登賬時,應將會計憑證的日期 種類和編號 業務的內容摘要 金額等逐項記入賬內,同時要在會計憑證上註明賬簿的頁數,或劃 符號,表示已經登記入賬,防止漏記 重記和錯記情況發生。出納人員對認為有問題的會計憑證,應提交會計主管人員進一步稽核,...

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