1樓:匿名使用者
付明年房租的話不是屬於本年度費用,應該走預付賬款,等到明年的時候再做攤銷。
借:預付賬款-房租 22000
貸:銀行存款 22000
2樓:龐迎夏侯
借:待攤費用 22000
貸:銀行存款 22000
借:管理費用
貸:待攤費用
3樓:祖芬頓悟
你是學生,看來概念還朱搞清,所謂“攤銷”就是先付一筆多期的歀,然後再分期攤入成本。
所以貸方賬戶應應用“待攤費用”或“遞延資產”。
預收下年房屋租金22000元,如何作會計分錄
4樓:
預收時借:銀行存款
貸:預收賬款
每月結轉租金收入
如果你主營業務收入是租金收入,那就結轉主營業務收入如果你的主營業務收入不是租金收入,那就結轉其他業務收入借:預收賬款
貸:主營業務收入(其他業務收入)
5樓:匿名使用者
1、交付房租時,假定每月租金1000元,下半年為6000元:
借:待攤費用-房租6000
貸:銀行存款6000
2、應該從7月份開始攤銷:
借:管理費用-租賃費1000
貸:待攤費用-房租1000
特此回答!
已預付一年的房租24000元,但沒拿到發票本月攤銷2000元會計分錄怎樣做?下月拿到發票會計分錄怎樣做?
6樓:匿名使用者
本月直接做
借:待攤費用24000
貸:銀行存款24000
攤銷借:管理費用-房租2000
貸:待攤費用2000
下月拿到發票把發票附到本月的付款憑證後面。
7樓:中華一郎
應該是這樣:
預付時借:預付賬款--某公司24000
貸:銀行存款24000
本月攤銷
借:管理費用-房租2000
貸:待攤費用-房租2000
下月收到發票
借:待攤費用-房租24000
貸:預付賬款--某公司24000
8樓:匿名使用者
借:管理費用-房租2000
貸:預付賬款-某公司2000
其他都行。
9樓:美斯特邦
借:管理費用-房租2000
貸:預付賬款-房租2000
計提本月裝置折舊費22000元! 會計分錄怎麼做啊,我有點迷茫了
10樓:奕書樑琅
借:製造費用/管理費用22000
貸:累計折舊22000
借:累計折舊 22000
貸:固定資產22000
要是能幫助到你,還希望採納,謝謝
假如2月份支付房租72000元,租期一年,這個會計分錄怎麼做?用不用每月攤銷呢
11樓:匿名使用者
要的,先放在長期待攤費用裡,
1.支付房租72000元,
借:長期待攤費用 72000
貸:銀行存款 72000
2.攤銷2月份的房租:
借:管理費用-房屋租賃費 6000
貸:長期待攤費用 6000
12樓:匿名使用者
1.支付時,借:待攤費用 72000貸:銀行存款 72000
每月攤銷時,借:管理費用(製造費用)6000貸:待攤費用 6000
13樓:匿名使用者
要攤銷 的 ! 待攤費用裡面
14樓:匿名使用者
要 借:管理費用——房屋租憑 6000
貸:銀行存款/庫存現金 6000
22000元運輸費增值稅專用發票可以抵扣,已經認證了.
15樓:匿名使用者
運輸費應該計入哪個科目,應該看運費的實際用途:
如果是企業採購原材料發生的運費,應該計入原材料成本做:
借:原材料:**材料運費 18803.42;
借:應交稅費:應交增值稅:進項 3196.58;
貸:銀行存款 22000;
如果是為建造廠房發生的建築材料運費,那麼發生的進項稅也要與運費合計2.2萬元計入在建工程房屋建造工程之中,發生時做:
借:在建工程:**工程運費 22000;
貸:銀行存款 22000;
如果是為企業辦公或生產車間發生的半成品運費做:
借:管理費用/製造費用:運費 18803.42;
借:應交稅費:應交增值稅:進項 3196.58貸:銀行存款 22000.
16樓:祕玲辜含玉
增值稅一般納稅人購進應稅貨物產生的運輸費用,其進項稅額可以抵扣銷項稅額。
1.預提本月房租1000元 2.開出轉賬支票12000元,支付以預提的全年房租 的會計分錄怎麼做 100
17樓:hd一川
租房用於辦公的費用應記入管理費用
支付租金、沒有取得發票:
貸:銀行存款 12000
借:預付賬款 ---房租 12000
收到發票:
貸:預付賬款---房租 12000
借:管理費用---租賃費
租賃者拖欠房屋租金36000元,目前已收回拖欠租金24000元,剩餘12000元分每月償還2000元,求會計分錄!
18樓:大為
你好:房屋租金收入應計入其他業務收入中.
(1)租賃者拖欠房屋租金36000元,會計分錄為:
借:其他應收款-租憑費 36000
貸:其他業務收入 36000(2)目前已收回拖欠租金24000元,會計分錄為:
借:銀行存款 24000
貸:其他應收款-租憑費 24000
(3)收到分月償還的2000元,會計分錄為:
借:銀行存款 2000
貸:其他應收款-租憑費 2000
希望可以幫到你!
望採納,謝謝!
管理部門人員工資22000元,扣代墊員工社保費680元,扣員工水電費180元,現金支付21140元,這樣做會計分錄對嗎
19樓:匿名使用者
應該先寫代墊員工社保費680元和員工水電費180元借:應付職工薪酬-社保 680
其他應收款-某員工水電費 180
貸:庫存現金 860
然後正常計提工資
借:管理費用 22000
貸:應付職工薪酬-工資 22000
發工資時
借:應付職工薪酬-工資 22000
貸:應付職工薪酬-社保 680
其他應收款-某員工水電費 180
庫存現金 21140
20樓:青鳥飛過
對的 之前要做借其他應收款及其二級科目,現在這麼做就是對的
21樓:匿名使用者
樓主在概念上似乎有點混淆,我建議在確認工資時做如下分錄:
借:管理費用 218200貸: 應付職工薪酬-工資 21140應付職工薪酬-社保 680同時:
借: 其他應收款-員工水電費 180貸: 庫存現金 180
在支付工資時的時候,做分錄
借: 應付職工薪酬-工資 22000應付職工薪酬-社保 680貸: 庫存現金 22000
如果收到員工還回企業的水電費,或者直接從員工工資里扣回代繳的水電費時,分錄:
借:庫存現金 180貸:其他應收款-員工水電費 180求推薦吧。
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